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新聞中心 News
公司要聞
江蘇交控審計風控部部長陳鳳艷開展工作調研
發布時間:2022-01-12 21:15:00   來源:
       1月11日下午,江蘇交控審計風控部部長陳鳳艷、副部長陳策蒞臨公司開展內控、風險管理及內部審計相關工作調研。公司領導班子成員參加會議。
       會上,公司黨委書記、董事長茅荃對公司內控、風險管理及內部審計工作目前的開展情況作了匯報,提出在日常工作中遇到的痛點、難點問題,并結合公司實際情況與審計風控部進行了深入探討。后期公司將進一步健全內部審計機構設置,加強審計工作的系統性、協同性,保障內部審計獨立性。
       陳鳳艷表示,2022年審計風控部將重點聚焦資金管理、信息化建設管理等風險領域,側重于現金及銀行賬戶管理,將開展專項的、大起底式的治理行動,同時突出信息化建設領域的專項檢查。
       最后,審計風控部與公司領導班子就相關審計報告反饋的問題逐一進行了交流溝通。審計風控部對審計整改工作提出了高標準、高質量、高效率的要求,公司將高度重視審計整改工作,針對報告中反饋的問題進行一一梳理,明確責任分工,加快推進整改落實進度,統籌“當下改”與“長久立”工作,建立健全長效管理機制,進一步完善優化經營管控流程,有效發揮審計監督對強化企業管理的促進作用。
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